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建筑公司材料会计职责自查表

发布时间: 2021-08-16 11:22:28

『壹』 材料会计的岗位职责

(一)认真遵守国家财务政策、法规、制度。
(二)按记帐规则结算、记帐,做到数字准确、上报及时。
(三)负责外调材料的划价及积压物资的调整。
(四)接受各单位材料计划要有记录,要整理存档,汇总各项材料的需用量要注明需用时间,建立需用量台帐;要掌握资源及平衡情况,及时提报缺口材料计划的申请计划表,并提供和注明各项技术要求;整个工程的材料计划要求一个星期内,零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作,并立即向科长书面汇报有关情况。
(五)填写到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上与供货方联系解决,货物未到,不能付款。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报帐付款。
(六)根据工程项目的材料计划,按工程进度,限额开单发料;若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外,其他不论生产、维修,单位和个人调拨材料,都必须经科长审批签字;基建内部领料,需经处长签字。
(七)每月26日至次月3日,将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中,并统计材料收入、消费及库存情况报表,上报学校财务。各项统计报表要在每月3日前报出,数字要准确,时间要及时,统计报表要留底存档。每月10前,将上月财务报表及时报到学校财务科及供应科长。
(八)使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表,单项工程竣工后就是关于企业收发材料的,材料包括企业的所有材料,你要作好,材料收发单,领料单,还有做很多事,比如到期末的账实核对,盘点,清算,等等等等计划、
(九)完成处、科领导交办的其他临时性工作。,要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表,报预算科;库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。
(十)完成处、科领导交办的其他临时性工作。

『贰』 材料会计的职责

5. 岗位业务内容
5.1 周期工作
5.1.1 日工作要点
(1)对材料入库单进行审核。
(2)审核发票及其结算。
(3)用FB50 制作现金付款凭证。
5.1.2 周工作要点
(1)核对车间、仓库材料报表及材料出库单。
(2)算出各种材料的账面平均单价报成本会计。
5.1.3 月工作要点
(1)核对车间、仓库材料月报表及材料出库单。
(2)对未结算的入库单暂估处理并核对各部门用料明细。
(3)结账,与仓库账及总账核对,做到账账相符。
(4)配合财务检查,进行账实核对。
5.2 工作内容
5.2.1 材料出入库单、过磅单、质检单的审核
(1)入库单、过磅单、质检单真实性审核:主要查看单据形状、颜色,相关仓储
科长、供应科长、质检科长、保管员、过磅员、质检员签字是否是本人字迹,
印章是否清晰。
(2)对入库单、过磅单上的数量进行互相核对一致,并复核过磅单毛重减皮重后
的净重数计算是否正确。
(3)杂质、霉烂、水份、煤矸石等扣除计算是否正确。
(4)注意对异常单据核对落实,并将结果向财务科长报告。
5.2.2 仓库、车间报表的审核
(1)表与表之间的勾稽关系是否相符,相关负责人是否签字。
(2)注意数字的填列、计算是否正确。
5.2.3 材料发票、价格的审核
5.2.3.1 增值税专用发票的审核
(1)首先将发票进行观察,避免收到假票,收到的微机版增值税发票,要核对
发票号码与验证区号码是否一致,发票名称下面的虚线是否由字母组成。
(2)购货单位名称是否与本公司全称一致,时间、税号、开户行、账户、电话
号码、地址是否正确。
(3)所购货物名称、规格、型号、单位、数量、单价、税率是否填写齐全正确,
内容是否完善,金额计算有无差错,大小写是否一致。
(4)发票是否加盖了“发票专用章”或“财务专用章”,开票人、收款人、是否
填写齐全。
(5)发票有无涂改现象。
(6)所有签字审核人是否齐全,字迹是否与本人字样一致。
(7)所附入库单、过磅单、质检单是否真实、齐全。
5.2.3.2 农业产品收购单及普通发票的审核
农业产品收购单及普通发票的审核参照增值税专用发票审核程序进行
审核。
5.2.3.3 材料价格审核
(1)对采购发票上的材料价格明显高于同类库存材料价格的,向财务科长报告
并与供应科长、供应人员座谈,了解价格升高的原因,以便掌握材料价格变
化趋势。
(2)对各种材料价格列表进行比价。
5.2.4 对材料已入库,货款尚未支付的入库单进行核对后暂估入库。并打出暂估明
细列表。
5.2.5 与仓库保管员、车间统计员核对账务
(1)每旬末,根据财务本旬结算的原材料凭证中所附入库单,与仓库报送的原材
料入库单,核对未结算材料明细账,结出未结算应付账款余额。
(2)根据出库单财务联每旬与仓库保管员上报的耗用材料表进行核对出库数。
(3)注意确保三方(财务、仓库、车间)出库材料一致。
(4)根据出库单与各车间统计员上报的各车间耗用材料汇总表进行核对。
5.2.6 汇总、分配各部门领用材料数量、金额
(1)根据三方一致的材料耗用出库数,按材料用途,分车间、部门对耗用材料进
行汇总,计算出各车间、各产品、各部门耗用材料金额。
(2)注意材料耗用分配时要按生产成本考核的规定,对配件单价超3000 元(化工
公司超10000 元)的按三个月平均列入生产成本。
5.2.7 编制记账凭证
月末编制盘盈(亏)、回收材料、无采购(生产)订单收货等凭证。
5.2.8 账务处理
月末协助财务科长进行成本结转。
5.2.10 财务检查
(1)定期不定期的对仓库保管员经管的各种材料、产成品、配件、低值易耗品等物
资进行账实盘点检查,对账实不符的查找原因,属自然损耗,办理相关手续,
作核销处理,属责任心不强造成的短缺,落实责任,进行处罚。
(2)对大宗的材料如玉米、大米、白煤、烟煤根据财务管理制度相关规定进行测量
、计算盘点。
(3)对财务检查遇到的问题随时向财务科长汇报。
(4)对财务检查结果,按时写出内部财务检查报告,报财务科长。
5.2.11 关联岗位业务指导
(1)经常对车间统计员进行业务指导,对统计员提出的问题进行认真解答,并传授
会计知识及工作经验。
(2)经常与保管员进行业务知识交流,对账簿的记录,各种单据的传递进行规范指
导。
(3)按门卫业务指导书的工作步骤对门卫人员进行业务知识培训,保证门卫人员监
控账登记规范,便于核对,并按月对门卫出门证进行回收、保管。
(4)指导地磅室过磅员、供应科统计员规范登记账簿。
5.2.12 会计报表
(1) 根据审核无误的仓库主要原材料日报表、车间材料耗用日报表与经管的账簿
记录核对相符后,编制主要原材料、产成品日报表。
(2) 编制成本费用旬、月报表。
(3)编制主要原、辅料平均价格旬报表。
(3) 编制费用预决算对比表并写出分析报告。
(4) 编制上市公司报表。
(5) 协助各部门登记费用台账。
(6) 月末编制各部门费用明细表并写差异分析。
(7)注意报表编制正确,上报及时。
(8)对财务科长安排的其他报表工作准时完成。
5.2.13 注意事项
(1)对公司财务状况,财务数据进行保密。
(2)严格库存物资警界线,对储备资金占用进行预警分析。
(3)材料、产成品等物资入库定期,不按期的与仓库、供应、过磅部门、质检部门
、车间进行核对,确保入库真实。
(4)材料出库要保证与车间统计,仓库出库数核对相符,确保生产成本准确。
(5)对发现材料购入价格明显高于市价及其他异常情况及时上报相关负责人。
5.3 岗位安全/保密事项
对所知道的公司所有财务数据保密。
6. 应知应会
6.1 岗位应知
6.1.1 应知会计准则与通则对财务会计的基本要求与标准。
6.1.2 熟悉公司财务、物资流通管理制度。
6.1.3 财务会计专业知识、财务管理和财务分析基本知识,《会计法》、《审计法等》。
6.1.4 各种产品材料消耗定额和考核管理规定。
6.1.5 材料采购管理程序和材料仓储收发管理流程。
岗位应会
6.2.1 熟练应用微机进行记账、结账、对账。
6.2.2 熟练掌握各种材料的盘点方法。
6.2.3 审核车间、仓库材料耗用旬、月报表。
6.2.4 编制材料费用分配,准确计算生产成本。
6.2.5 材料采购成本、储存成本和材料资金占用分析。

『叁』 建筑工程会计工作职责

1.编制财务计划、投融资计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金。

2.对成本费用项目进行分解分析预测,制定成本费用控制预算,由各成本中心负责实施,并对各成本中心进行监督检查,严格控制成本费用支出。

3.制定年度施工项目营业收入计划,由工程部组织实施,确保公司年度生产经营计划完成。

4.建立健全公司施工经营绩效评价体系,投融资评价体系,最佳批量采购决策等一系列财务方法,指导财务工作。

5.制定公司会计内部控制规范,提高会计信息质量,保护公司资产的安全、完整,确保公司的规章制度的贯彻执行。

6.根据总公司生产经营的特点,设计制定规范的会计处理方法和程序,保证公司会计信息真实、完整、可靠。

7.按照国家《企业会计准则》《企业会计制度》和《施工企业会计核算办法》认真审核原始凭证,记账凭证,规范记账、算账、报账会计日常处理工作,做到手续完备,数字准确,账目清楚,按时编制会计报表,会计决算报告。

8.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

9.会同其他部门对重要经济合同进行审查。

10.承办公司总经理交办的其他工作。

(3)建筑公司材料会计职责自查表扩展阅读

总账会计岗位责任制:

1.负责审核原始凭证,编制记账凭证。

2.负责凭证汇总,登记公司的总分类账。

3.定期编制会计、税务报表,并对外申报。

4.对会计、出纳工作有指导、监督、检查的义务。

5.定期与成本会计、往来会计、出纳现金、银行日记账进行检查核对。

6.负责发票购买、使用登记、收回、核对,内部收据的保管收领登记,负责保管会计档案,妥善管理好账册、会计报表、税务报表。

7.承办领导交办的其他工作。

参考资料网络——建筑会计

『肆』 建筑工程会计工作职责有哪些

主要工作包括:

1)加强会计监督,审核项目各项收支,监督项目部的各项经济行为,复核有关凭证、帐簿,贯彻国家财经政策、法令、制度,落实公司财务管理办法。

2)参与经济合同、协议的评审工作,对付款方式提出建议,对项目财力进行确认;按期核对帐目,核实库存。

3)建立工程价款台帐及其他往来帐,经常与业主对帐,按月编制资金计划,按合同收付工程款。

4)编制各种财务报表及核算表,及时向项目经理和公司财务部提供准确的会计资料,为改善经营管理提合理化建议。

5)负责会计档案的整理和保存工作。

『伍』 建筑业的材料会计需要做些什么

1、 到新成立的公司会计人员要考虑的第一件事是什么?
答:首先要考虑建立健全各项财务规章制度;然后,考虑新公司采用的会计制度、核算方法和涉及的税种;最后,开始建账。
2、 新成立的公司要做的第一张记账凭证是什么?
答:企业一设立的第一张记账凭证肯定是:借:银存存款/固定资产/存货/无形资产/等 贷:实收资本 。
3、 第一个月作账必须解决的一个小税种?
答:一、增值税税额计算;二、计提地税税金按照税法要求,企业在计算缴纳增值税的同时,还应计提缴纳部分地税税金,主要包括城市维护建设税和教育费附加,多数地区已开始计提地方教育费附加;三、其他税种计算及缴纳正常月份,企业只需考虑计算增值税及计提的地税税金,但个别月份如季度、年末结束应计算缴纳所得税;根据税务机关要求按季度或半年缴纳印花税、房产税、土地使用税等
4、 组织机构代码证、国税、地税的税务登记证应到哪儿办理?办理的程序是什么?
答:(一)有限公司应当办理证件:
1、工商营业执照(正、副)本
2、组织机构代码证(正、副)本
3、国税、地税登记证(正、副)本
4、公章、财务专用章、法人私章各一枚
5、验资报告(企业留低)
6、公司章程一份

『陆』 材料会计的工作职责是什么

一、材料会计工作职责

1. 按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置,严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。

2. 并对工地材料员所统计的材料认真核对,票据是否齐全,收发是否一致。

3. 及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况,及时催促材料收、发是否及时。并对所进材料进行汇总,

4. 外协队伍的调拨材料是否相对应,以便对调拨数量的统计。

5. 供应商的结算,检查票据是否齐全,数量与发票是否一致,有无白条出现,应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计,引起不必要的对材料混乱和错误的记账。

6. 每天做好供应商预付款的登记,并及时与财务沟通,掌握并了解供应商余额情况。

7. 负责各种材料的原始凭证记录,核算依据,并准确及时地传递和反馈信息,及时分类保管好管理资料。

8. 按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况,做到盈亏有原因,损坏有报告,记账有凭证,调整有依据。

9. 忠于职守,实事求是,全面、准确、及时上报统计资料。

仓库和财务部都有材料明细账,各自登记和维护自己的材料明细账。

但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出口单记账,财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。

仓库管理员岗位职责
1、按时上下班,到岗后巡视仓库,检查是否有可疑现象,发现情况及时向上级汇报,下班时应检查门窗是否锁好,所有开关是否关好;
2、认真做好仓库的安全、整理工作,经常打扫仓库,整理堆放货物,及时检查火灾隐患;
3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实,保证库存物资完好无损;
4、负责学校物资的收、发、存工作,收货时,对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收,并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单,并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的,坚决退货,严格把好质量关;
5、验收后的物资,必须按类别固定位置堆放,做到整齐、美观;
6、食堂仓管员负责鲜活餐料验收监督,严格把好质量、数量关,对不够斤两的物资一定不能验收,要起到监督作用;
7、发货时,一定要严格审核领用手续是否齐全,并要严格验证审批人的签名式样,对于手续欠妥者,一律拒发;
8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单,随时查核,做到入单及时,月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理;
9、做好月底仓库盘点工作,及时结出月末库存数报财务主管,做好各种单据报表的归档管理工作;
10、严禁私自借用仓库物品,严禁向送货商购买物资;、
11、严格遵守学校各项规章制度,服从上级工作分工;

『柒』 材料会计的岗位职责是什么

材料会计岗位职责
(一)认真遵守国家财务政策、法规、制度。
(二)按记帐规则结算、记帐,做到数字准确、上报及时。
(三)负责外调材料的划价及积压物资的调整。
(四)接受各单位材料计划要有记录,要整理存档,汇总各项材料的需用量要注明需用时间,建立需用量台帐;要掌握资源及平衡情况,及时提报缺口材料计划的申请计划表,并提供和注明各项技术要求;整个工程的材料计划要求一个星期内,零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作,并立即向科长书面汇报有关情况。
(五)填写到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上与供货方联系解决,货物未到,不能付款。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报帐付款。
(六)根据工程项目的材料计划,按工程进度,限额开单发料;若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外,其他不论生产、维修,单位和个人调拨材料,都必须经科长审批签字;基建内部领料,需经处长签字。
(七)每月26日至次月3日,将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中,并统计材料收入、消费及库存情况报表,上报学校财务。各项统计报表要在每月3日前报出,数字要准确,时间要及时,统计报表要留底存档。每月10前,将上月财务报表及时报到学校财务科及供应科长。
(八)使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表,单项工程竣工后就是关于企业收发材料的,材料包括企业的所有材料,你要作好,材料收发单,领料单,还有做很多事,比如到期末的账实核对,盘点,清算,等等等等计划、
(九)完成处、科领导交办的其他临时性工作。,要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表,报预算科;库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。
(十)完成处、科领导交办的其他临时性工作。

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