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会计分录做反后过账了怎么办

发布时间: 2021-08-14 14:46:34

㈠ 会计分录错了,怎么

最好用红字了

如 贷:预收账款 少多少加‘-’号就行啦少多少
贷:销项税 再加上就行啦

如何反过帐

什么帐?那一类的帐?这里提问题务必把问题说清楚,越是详细,越是容易得到满意答案。不要惜字。

㈢ 金蝶财务软件上,有个会计分录我做错了,可是所有记账凭证我都已经审核而且过账了,我怎么红字冲销啊

如果还不结账,反过账反审核删除错误凭证重做正确的。
如果已经结账并上报报表那就红冲

㈣ 金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作

金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:

1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。

㈤ 累计折旧分录借贷方向做反了怎么办

累计折旧分录中的借贷方向反的话,如果是在结账单页的话,可以及时的做,反结账,把他凭证修改过来,如果是隔了月的话,可以做一笔冲销凭证,把原来的错误的冲销掉,再重新做一笔正确的蓝字凭证。

㈥ 会计科目计错了,调整会计分录怎么做

反结账,反过账之后取消审核,就可以改了。

㈦ 金蝶反过账不了,金蝶软件怎么反结账,怎么反过账

可以反结账(回到上期)-反过账-反审核,修改之后重新审核-过账-结账。

金蝶KIS标准版8.1软件并没有提供反过账和反结账的按钮,只有通过快捷键的方式操作。
步骤为:
反结账操作方法:打开软件后,同时按Ctrl+F12,出现如如下图:如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。

反过账操作方法:反结账后,直接同时按Ctrl+F11
做完发结账、反过账操作后

由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反审核凭证。
进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

金蝶KIS8.6之前的版本号,反结账和反过账的处理方法都是通过快捷键调用。
金蝶KISV9.1标准版和迷你版反结账和反过账都有了按钮,打开软件,点账务处理,再点期末结账按钮,点前进,再点完成,就会进入反结账和反过账的界面,

㈧ 金蝶软件反过账,在过账怎么过账不了

金蝶软件一般反操作流程为:反过账-反审核-反结账
(1)反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,出现如:图3-1界面,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。

2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面,如下图:

3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:
a. 由过滤条件直接进入会计分录序时簿

b. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

㈨ 如果已登账,发现会计分录做错了,怎么办

补一张分录吧,然后将你补做的分录也复印给他就是了,反正,本年利润是看一年的

借:库存现金 26559-22700
贷:主营业务收入 22700-18841

㈩ 相反会计分录怎么做

已付货款但没有收到发票,则已付款项计入预付账款,会计分录为:借:预付账款 贷:银行存款预付账款账户:1、账户性质:资产类账户。2、账户用途:核算企业购买材料、商品和接受劳务供应等而预付的款项,是企业的债权。3、账户结构:借方记增加,登记预付给供应单位的货款;贷方记减少,登记与供货单位核销的预付货款;期末余额若在借方,表示实际预付的款项;期末余额若在贷方,表示尚未补付的货款。4、明细账户:按供应单位设置明细账户。

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