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外出辦事打車費記在哪個會計科目

發布時間: 2021-08-17 07:58:59

⑴ 外出辦事所用的的費用要記在哪個會計科目如車費、住宿、門票、就餐等...

外出辦事發生的費用,如:車費、住宿、門票、就餐等,應分析做賬
一、車票、住宿加公司出差補助,列:管理費—差旅費
二、門票:如果是旅遊景點的,列:管理費—招待費
三、餐費:(出差補助應含伙食補助費、交通費,)如果是這樣餐費不能報銷,如果用於招待客人的餐費,列:管理費—招待費。

...

⑵ 打車費計入什麼科目

打車費一般入「管理費用」科目。如果是跑銷售的的支出,應該是入「銷售費用「科目。

⑶ 打車費等計入差旅費還是交通費

1、外地打車費應該計入差旅費中。

2、差旅費是指出差人員在外地辦事過程中發生的所有費用,交通費是指在本市內發生的車費。

3、差旅費一般指出差時所發生的車費、機票費、餐費、住宿費。

4、交通費一般指市內的車費、車輛通行費、停車費等。

5、出差途中所發生的交通費計入差旅費。

6、二者可以合並一個明細科目,即「交通差旅費」二級明細科目。

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注意事項

1、員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據,附原始票據:包括出差申請、機票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費等 ,無本人姓名的原始發票須在背面簽名。

2、乘坐飛機的,訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。

3、出差補助天數=出差返程日期-出差出發日期。

4、須按財務規定取得並填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對塗改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的,不予報銷。

5、原始票據丟失、毀損的,當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據明細項目、金額,經直屬上級與所在部門第一負責人簽批後,報學院、學校分管領導簽批報銷。

6、超標乘坐交通工具的,其交通費的報銷,按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額,超額部分自行承擔。

報銷原則

1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支, 超預算不得開支。

2、員工出差必須事前提出書面申請,填制出差申請單,經其直屬上級批准。凡未得事先批準的,一律不予報銷。

3、員工出差途中,因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點,經出差簽批人書面/郵件確認後,其增加的行程作為另一次出差時間,與原出差時間不連續計算;

4、出差標准:員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標准見集團差旅費報銷管理制度(管字007)。

⑷ 管理費用中打車費應該記在哪裡是本地的,可以計入汽車費嗎

管理費用中打車費應該記在交通費中,只有自己公司的車所發生的費用才計入汽車費里。

⑸ 車費計入什麼會計科目

計入管理費用,車費計入科目主要有以下幾種情況:

1、管理費用—差旅費

所有管理部門人員出差及外勤時的車費及補助、打的等費用;含住宿餐飲等。

2、管理費用—市內交通費

管理部門人員公事辦事交通費。

3、管理費用—汽車費

行政管理人員用車費用,包括維修、過路費、等一切維護保養費用。

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差旅費的會計處理

1、差旅費核算的內容:用於出差旅途中的 費用支出,包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下,單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了,或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

3、至於外地餐券不能計入差旅費中,稅法上並沒有相關的文件規定。

差旅費開支范圍包括:城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標准以內。

報銷原則

1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支, 超預算不得開支。

2、員工出差必須事前提出書面申請,填制出差申請單,經其直屬上級批准。凡未得事先批準的,一律不予報銷。

3、員工出差途中,因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點,經出差簽批人書面/郵件確認後,其增加的行程作為另一次出差時間,與原出差時間不連續計算;

4、出差標准:員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標准見集團差旅費報銷管理制度(管字007)。

⑹ 員工出去辦事打車費請問怎麼記帳,記成本還是費用呢

記費用

⑺ 出去辦事打車的費用,進什麼科目,明細是哪個去年的打車費用,還可以入賬嗎

根據部門報批差費歸類,生產為製造費用
管理部門為管理費用,供銷部門為銷售費用,報銷費用相隔時間也不能太遠

⑻ 打車費屬於什麼會計科目

打的費可以記入差旅費這個二級科目里,主要是看是具體使用部門的;如果是銷售部門在使用就要記入銷售費用里,而管理部門在使用就要記入管理費用當中去的。
銷售部門:
借:銷售費用---差旅費
貸:銀行存款/現金
管理部門:
借:管理費用---差旅費
貸:銀行存款/現金

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