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新中大会计软件如何反记账

发布时间: 2021-08-13 08:57:53

㈠ 新中大财务软件怎样跨年度反结账

跨年度反结账
1、以前的产品 界面上不存在反结账按钮,必须用快捷键的方式调用出来,CTRL+F12,以后的产品,点结账,下一步,会出现反结账的按钮。

2、以前的产品在会计叙事薄点右键,有反结账功能,尤其应国家发布的《会计信息化规范》要求,不直接提供这个功能,需要在软件界面上的应用商店中的第三方应用中添加反结账功能。

3、以前界面上有反结账,3.0(含)以后,因为应国家发布的《会计信息化规范》要求,界面上不提供这个功能,可以下载工具。

(1)新中大会计软件如何反记账扩展阅读

⑴结账时应当根据不同的账户记录,分别采用不同的方法。

①对不需要按月结计本期发生额的账户,如各项应收款明细账和各项财产物资明细账等,每次记账以后,都要随时结出余额,每月最后一笔余额即为月末余额。也就是说,月末余额就是本月最后一笔经济业务记录的同一行内的余额。月末结账时,只需要在最后一笔经济业务记录之下划一单红线,不需要再结计一次余额。

②现金、银行存款日记账和需要按月结计发生额的收入、费用等明细账。每月结账时,要在最后一笔经济业务记录下面划一单红线,结出本月发生额和余额,在摘要栏内注明“本月合计”字样,在下面再划一条单红线。

③需要结计本年累计发生额的某些明细账户,如产品销售收入、成本明细账等,每月结账时,应在“本月合计”行下结计自年初起至本月末止的累计发生额,登记在月份发生额下面,在摘要栏内注明“本年累计”字样,并在下面再划一单红线。12月末的“本年累计”就是全年累计发生额,全年累计发生额下划双红线。

④总账账户平时只需结计月末余额。年终结账时,为了反映全年各项资产、负债及所有者权益增减变动的全貌,便于核对账目,要将所有总账账户结计全年发生额和年末余额,在摘要栏内注明“本年合计”字样,并在合计数下划一双红线。采用棋盘式总账和科目汇总表代替总账的单位,年终结账,应当汇编一张全年合计的科目汇总表和棋盘式总账。

⑤需要结计本月发生额的某些账户,如果本月只发生一笔经济业务,由于这笔记录的金额就是本月发生额,结账时,只要在此行记录下划一单红线,表示与下月的发生额分开就可以了,不需另结出“本月合计”数。

㈡ 会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的

不同的版本操作方式是完全不一样的。

T+软件的操作方式:

  1. 反记账:填制凭证或者凭证管理界面CTRL+ALT+H,弹出反记账的提示,确定即可。

  2. 反结账:点击系统管理-财务结账,直接点击反结账,有业务模块的,先在【业务结账】里反结账再财务反结账。

T3或T6版本:

你好!总账反记账,具体操作步骤如下:
1.点击最上面一行菜单栏的【总账】——【期末】——【对账】;
2.在【对账】界面,同时按【ctrl+h】两个键,系统提示【恢复记账前功能状态已被激活】然后点击【确定】;
3.然后点击最上面的进入上方菜单【总账】——【凭证】——【恢复记账前状态】,然后选择恢复方式【最近一次记账前状态】或【月初状态】,点击【确定】;
4.此时系统会提示要【输入口令】,【口令】是账套主管登录软件的密码,有则输入后点确认,没有密码直接点击【确定】。
温馨提醒:老版本软件不需要在对账界面激活恢复记账前状态,直接点击按照步骤3进行操作即可。

㈢ 会计账如何反结账

第一步、反结账;
:1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示: 第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账,如图所示:
2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示:
3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所示:
4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。
5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。

㈣ 新中大财务软件怎样跨年度反结账 现在会计月份为1月份 我要把去年12月份反结账 要怎么弄啊

先点切换年度到你需要的年份,在点数据修复

㈤ 会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的

不同的版本操作方式是完全不一样的。
t+软件的操作方式:
1.
反记账:填制凭证或者凭证管理界面ctrl+alt+h,弹出反记账的提示,确定即可。
2.
反结账:点击系统管理-财务结账,直接点击反结账,有业务模块的,先在【业务结账】里反结账再财务反结账。
t3或t6版本:
你好!总账反记账,具体操作步骤如下:
1.点击最上面一行菜单栏的【总账】——【期末】——【对账】;
2.在【对账】界面,同时按【ctrl+h】两个键,系统提示【恢复记账前功能状态已被激活】然后点击【确定】;
3.然后点击最上面的进入上方菜单【总账】——【凭证】——【恢复记账前状态】,然后选择恢复方式【最近一次记账前状态】或【月初状态】,点击【确定】;
4.此时系统会提示要【输入口令】,【口令】是账套主管登录软件的密码,有则输入后点确认,没有密码直接点击【确定】。
温馨提醒:老版本软件不需要在对账界面激活恢复记账前状态,直接点击按照步骤3进行操作即可。

㈥ 新中大财务软件怎么样反记账

先反记账,再反审核
但是反记账与反审核都要从最近结账的一个月起,比如账做到10月份,就要从反10月份,反9月,反8月。。。这样一直反到3月。

㈦ 新中大财务软件如何反年结我要调整2008年的账,之前的会计一直没有把银行账对上,现在老板要我重新做账

这个得看软件是那个版本,是什么系列。处理方法,主要有两种
1、是有2008年年结前的备份数据,那只要将会计年度切换到2008年,进行数据恢复就行。
2、如果没有的2008年年结前的备份数据,同时对计算机数据库不太明白,最好就请软件的售后服务做下,如果精通计算机和数据库,可以进入后台数据库,将12月份的年结字段的值设为空。

㈧ 第一次用财务软件,请问如何反记账,反审核,需详细说明,谢谢

这要看什么软件了,一般都是先选中需要反结账的月份,然后点击反结账,反审核和审核凭证步骤是一样的,选中之后点反审核就可以了

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